Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1768
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
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98,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO.
98,80
29/02/2016
EMPENHADO EM PA INDEVIDA
-98,80
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.