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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS PROMOVIDO PELA ACONTURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. 70,00
07/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 70,00
25/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.