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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-99498481,99912424 0,00 241,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-99498481,99912424 241,17
04/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 241,17
11/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004717 PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 241,17
TOTAL 241,17 241,17 241,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.