| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-9983-0449. | 54,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/16 A 10/02/16 TEL. 54-9983-0449. | 54,64 | ||
| 04/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 54,64 | ||
| 11/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004717 PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 54,64 | ||
| TOTAL | 54,64 | 54,64 | 54,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||