Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 16/02/2016. |
0,00 |
125,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2016 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 16/02/2016. |
125,23 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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125,23 |
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04/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004705
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2016
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
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125,23 |
TOTAL |
125,23 |
125,23 |
125,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.