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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1818 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/2016. 0,00 1.593,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/2016. 1.593,85
11/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.593,85
16/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004743 PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 1.593,85
TOTAL 1.593,85 1.593,85 1.593,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.