Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1853 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS E BLOCOS ADESIVOS PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
0,00 |
742,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS E BLOCOS ADESIVOS PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
742,77 |
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12/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF168 |
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742,77 |
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19/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2016
SUELI KILPP ME - 83272 |
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742,77 |
TOTAL |
742,77 |
742,77 |
742,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.