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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1907 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 94, 15, 130, 93, 35. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS, PROTETORES E RACK PARA SUBSTITUIÇÃO. 0,00 1.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 VEICULO Nº 94, 15, 130, 93, 35. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS, PROTETORES E RACK PARA SUBSTITUIÇÃO. 1.540,00
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF N010.556.021 1.540,00
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004839 PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 1.540,00
TOTAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.