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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1927 Data de lançamento: 03/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21.9 HORAS COM O ROMPEDOR NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA. 0,00 10.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21.9 HORAS COM O ROMPEDOR NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA. 10.950,00
02/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 038 10.950,00
09/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853096 PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2016 AGATAS DO BRASIL COM DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - 84853 10.950,00
TOTAL 10.950,00 10.950,00 10.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.