Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: REVITTALE - CENTRO DE SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2016 |
VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
1.800,00 |
|
|
22/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 026 |
|
1.800,00 |
|
29/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862257, 862258
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2016
REVITTALE - CENTRO DE SAUDE LTDA - 84896 |
|
|
1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.