Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
08/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2016 |
VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
70,00 |
|
|
29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7830 |
|
70,00 |
|
03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862335
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2016
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729 |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.