Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1993 |
Data de lançamento: |
04/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2016 COM VENC. 20/03/2016. |
0,00 |
851,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2016 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2016 COM VENC. 20/03/2016. |
851,66 |
|
|
08/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
851,66 |
|
15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861235
PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2016
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
|
|
851,66 |
TOTAL |
851,66 |
851,66 |
851,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.