Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
08/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 36,33,14,138,105,67
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
5.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2016 |
VEICULO Nº 36,33,14,138,105,67
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
5.740,00 |
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15/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF366,367,368,365 |
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5.740,00 |
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18/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004746
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2016
MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 |
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5.740,00 |
TOTAL |
5.740,00 |
5.740,00 |
5.740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.