VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/01/16 E 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 12 E 13/01/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
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100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2016
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/01/16 E 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 12 E 13/01/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
100,00
16/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
100,00
24/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862321
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.