Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.159,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.159,41 |
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22/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 016469, 016468, 016467,016455, 016471 |
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1.159,41 |
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28/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853082
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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1.159,41 |
TOTAL |
1.159,41 |
1.159,41 |
1.159,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.