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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Data de lançamento: 10/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE SERRA DOS ENGENHOS, PONTÃOZINHO E CAMPINA REDONDA. 0,00 10.054,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE SERRA DOS ENGENHOS, PONTÃOZINHO E CAMPINA REDONDA. 10.054,27
04/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2746 10.054,27
08/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900813 PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 10.054,27
TOTAL 10.054,27 10.054,27 10.054,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.