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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2135 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016 VENC. TEL. 54 33831154. 0,00 115,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016 VENC. TEL. 54 33831154. 115,45
16/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 115,45
21/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 115,45
TOTAL 115,45 115,45 115,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.