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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2140 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE FEVEREIRO/2016. 0,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE FEVEREIRO/2016. 890,00
11/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 890,00
18/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079 PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.