Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2156 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
0,00 |
2.369,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
2.369,86 |
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07/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10664369 |
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2.369,86 |
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14/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004799
PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2016
MARIELZA CAVALLI ME - 79538 |
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2.369,86 |
TOTAL |
2.369,86 |
2.369,86 |
2.369,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.