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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: PROPAGANDA - TV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. VEICULAÇÃO NA RBS TV REF. INFORME INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E CAMPANHA PARA PAGAMENTO DE IPTU 2016. 0,00 4.955,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 VALOR REF. VEICULAÇÃO NA RBS TV REF. INFORME INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E CAMPANHA PARA PAGAMENTO DE IPTU 2016. 4.955,00
28/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF543 4.955,00
04/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004823 PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2016 RADIO E TV UMBU LTDA - 427 4.955,00
TOTAL 4.955,00 4.955,00 4.955,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.