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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 47,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 47,93
11/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF135206 47,93
17/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000097 PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 47,93
TOTAL 47,93 47,93 47,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.