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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E TORNEIRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E TORNEIRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 150,00
30/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF12 150,00
04/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862394 PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2016 ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI - 85300 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.