Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NEDI SOLETTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
15/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO OCORRIDO CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
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0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO OCORRIDO CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
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400,00 |
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28/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10641147 |
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400,00 |
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01/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900801
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2016
NEDI SOLETTI ME - 79940 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.