Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
12/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 66
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2016 |
VEICULO Nº 66
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
570,00 |
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18/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10111597 |
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570,00 |
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24/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862380
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2016
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.