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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2267 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA NA RUA SÃO JOSE BONIFACIO. 502,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA NA RUA SÃO JOSE BONIFACIO. 502,80
15/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10706200 502,80
22/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900823 PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 502,80
TOTAL 502,80 502,80 502,80
SALDO A PAGAR 0,00