Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
13/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
LENTES P/ PACIENTES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE CONCESSAO DE AUXILIO EM ANEXO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE CONCESSAO DE AUXILIO EM ANEXO. |
100,00 |
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28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.116.179. |
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100,00 |
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04/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862463
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2016
RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME - 82378 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.