Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2320 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E NO SISTEMA SIGARP E PAR 2016/2019. |
0,00 |
1.146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E NO SISTEMA SIGARP E PAR 2016/2019. |
1.146,00 |
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19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF53 |
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1.146,00 |
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30/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861394, 861395
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2016
BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - 83010 |
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1.146,00 |
TOTAL |
1.146,00 |
1.146,00 |
1.146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.