Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARCIO KLEIN TREINAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TREINAMENTO REALIZADO COM OS COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TREINAMENTO REALIZADO COM OS COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4.000,00 |
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14/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 9 |
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2.000,00 |
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20/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2016 - REF. PARTE NF 20168.
MARCIO KLEIN TREINAMENTOS - 85374 |
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2.000,00 |
18/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20168 |
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2.000,00 |
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20/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2016 - REF. NF20168
MARCIO KLEIN TREINAMENTOS - 85374 |
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2.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.