Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2409 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE GUARITAS NO INTERIOR -LINHA MENDEL, ALTO BUTIÁ E JULIO CARDOSO. |
0,00 |
731,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE GUARITAS NO INTERIOR -LINHA MENDEL, ALTO BUTIÁ E JULIO CARDOSO. |
731,20 |
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15/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.002.755 |
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731,20 |
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22/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2016
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
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731,20 |
TOTAL |
731,20 |
731,20 |
731,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.