Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINHA COSTURA, TECIDOS E SUPORTE PARA CORTINA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINHA COSTURA, TECIDOS E SUPORTE PARA CORTINA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
178,00 |
|
|
05/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10762728 |
|
178,00 |
|
11/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900814
PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2016
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
|
|
178,00 |
TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.