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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 24/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 203,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 203,10
15/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1902 203,10
22/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861300 PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 203,10
TOTAL 203,10 203,10 203,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.