Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 1.665,79 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/03/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.665,79 | ||
10/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF246011,246014,246002,246007,246017,249075,249076,249073,249080,246009,246008,246000 | 1.665,79 | ||
16/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862494 PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 1.665,79 | ||
TOTAL | 1.665,79 | 1.665,79 | 1.665,79 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |