Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2520 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ VEIC. Nº 95,09 NF. RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
12.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ VEIC. Nº 95,09 NF. RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
12.300,00 |
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15/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 45242. |
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12.300,00 |
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22/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853088
PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 |
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12.300,00 |
TOTAL |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.