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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2582 Data de lançamento: 30/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2016 VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 14,50
18/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 14,50
25/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900877 PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,50
TOTAL 14,50 14,50 14,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.