Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LARISSA G KELLERMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
15/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. |
0,00 |
232,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. |
232,25 |
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28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 145800 |
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232,25 |
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04/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862463
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2016
LARISSA G KELLERMANN - 64448 |
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232,25 |
TOTAL |
232,25 |
232,25 |
232,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.