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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2834 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 0,00 694,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 694,87
31/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. 694,87
31/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002834/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 694,87
TOTAL 694,87 694,87 694,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.