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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES Março de 2016 1.110,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 ABONO PECUNIARIO REF. MES Março de 2016 1.110,81
31/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. 1.110,81
31/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002865/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.110,81
TOTAL 1.110,81 1.110,81 1.110,81
SALDO A PAGAR 0,00