Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3053 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA GESTÃO PLENA |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO PLENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
1.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.GERARDO BARBOSA. |
1.276,00 |
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25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0063089, 0063385 |
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1.276,00 |
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29/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003
PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2016
SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 |
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1.276,00 |
TOTAL |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.