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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3068 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. 196,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. 196,10
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.853.399, 010.853.462 196,10
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004802 PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2016 MICHEL WERLANG ME - 83914 196,10
TOTAL 196,10 196,10 196,10
SALDO A PAGAR 0,00