Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3076 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ASSINATURA DE JORNAL Nº 6842269 REF. PERIODO DE 19/02/2016 A 08/02/2017. |
0,00 |
1.060,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2016 |
VALOR REF. ASSINATURA DE JORNAL Nº 6842269 REF. PERIODO DE 19/02/2016 A 08/02/2017. |
1.060,50 |
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31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.060,50 |
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05/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004826
PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2016
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 |
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1.060,50 |
TOTAL |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.