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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.NF RECEBIDA NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 7.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.NF RECEBIDA NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. 7.900,00
04/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10782305 7.900,00
08/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900813 PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 7.900,00
TOTAL 7.900,00 7.900,00 7.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.