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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3113 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABO E SENSOR PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DAS CÃMARAS DE MONITORAMENTO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABO E SENSOR PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DAS CÃMARAS DE MONITORAMENTO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 150,00
12/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10882446 150,00
19/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861375 PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.