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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3161 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 864,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 864,55
06/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.897.022 864,55
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004802 PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2016 MICHEL WERLANG ME - 83914 864,55
TOTAL 864,55 864,55 864,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.