Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
06/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016 VENC. TEL. 54 33831154,3383-1561. |
0,00 |
260,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016 VENC. TEL. 54 33831154,3383-1561. |
260,40 |
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08/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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260,40 |
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18/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861289
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2016
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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260,40 |
TOTAL |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.