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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3180 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016 VENC. TEL. 54 3383-1099,3383-2988. 0,00 531,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016 VENC. TEL. 54 3383-1099,3383-2988. 531,07
08/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 531,07
18/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862426 PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 531,07
TOTAL 531,07 531,07 531,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.