Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
06/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP Nº003/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINI PISTA DE SKATE. |
0,00 |
749,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2016 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP Nº003/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINI PISTA DE SKATE. |
749,56 |
|
|
19/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF148922 |
|
749,56 |
|
26/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000145
PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2016
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301 |
|
|
749,56 |
TOTAL |
749,56 |
749,56 |
749,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.