Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
06/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.657,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1.657,50 |
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18/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF32244 |
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1.657,50 |
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20/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862511
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2016
VIACAO OURO E PRATA SA - 175 |
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1.657,50 |
TOTAL |
1.657,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.