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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS 0,00 1.440,00
1.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 554,83
1.00 SOBREAVISO CLÍNICO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CFE CONTRATO Nº021/2014. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL 0,00 9.085,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS SOBREAVISO CLÍNICO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CFE CONTRATO Nº021/2014. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL 11.080,33
22/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1697,1698,1700 11.080,33
28/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2016 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 11.080,33
TOTAL 11.080,33 11.080,33 11.080,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.