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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CESAREANAS 0,00 3.000,00
1.00 ANESTESIAS 0,00 1.800,00
1.00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 500,00
1.00 PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CFE CONTRATO Nº21/2014. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 6.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 CESAREANAS ANESTESIAS TRANSFERÊNCIAS PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CFE CONTRATO Nº21/2014. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 11.540,00
22/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1701,1695,1696,1699 11.540,00
28/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2016 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 11.540,00
TOTAL 11.540,00 11.540,00 11.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.