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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3196 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL. 0,00 680,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL. 680,40
02/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.921.020 680,40
09/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853096 PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 680,40
TOTAL 680,40 680,40 680,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.